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제목 내부회계관리제도 구축 완료
작성일 2007-01-02 조회수 7849 첨부파일
-재무정보의 신뢰성과 투명성 확보
우리회사가 12월 22일 내부회계관리제도 구축을 완료하였다.
지난 10월 23일부터 시작하여 2개월 간에 걸쳐 완료한 내부회계관리제도는 법적 요건을 충족시키고 재무정보의 신뢰성과 투명성에 대한 확신을 높이기 위해 구축하였다.
내부회계관리제도 세부내용은 내부통제의 문서화와 유효성 평가, 향후 운영방안으로, 내부통제 문서화의 경우 전사차원의 통제평가, 각 프로세스 별 업무기술서 및 업무흐름도 작성, 위험/통제 분석표를 작성하였으며, 유효성 평가는 현행 통제활동의 미비점과 개선안 제시, 프로세스별 통제운영의 평가를 통해 핵심 통제 272개를 선정하였으며, 운영평가 프로그램을 제시하였다.
향후 운영방안으로는 조직운영을 위한 역할정의, 통제 미비점 및 개선계획의 지속적인 모니터링, CEO?CFO의 인증절차를 수립하였다.
내부회계관리제도가 구축됨에 따라 회사의 주요 업무 프로세스를 각각 분석하고 표준절차와 비교 검토해 재무보고 관련 내부통제의 유효성에 대한 평가작업이 가능하게 되었으며, 회계공시 정보의 오류 예방 등을 통해 회계정보의 신뢰성을 확보할 수 있게 되었다.
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